Page 303 - 上城年鉴2022
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综合经济监管与服务




                   件管理、河道污水治理、垃
                   圾分类等情况做重点审计,
                   提出解决问题的可行性建议。


                  【专项审计】 2021 年,区审
                   计局完成老旧小区改造专项
                   审计调查工作,调查了解审
                   批制度改革推进、民工工资

                   支付、项目质量安全等情况,
                   提出相应建议意见,审计范
                   围涉及 23 个改造项目,累计
                   概算总投资 10.26亿元,涵盖
                   64 个小区。开展医养护资金                      2021年6月10日,上城区经济责任审计联席会议第一次会议召开
                                                                                                (区审计局 供稿)
                   使用情况专项调查审计,针
                   对发现的问题提出意见建议。                   政府,区纪委区监委等单位                    部控制不健全等问题,将部
                   加强对政府重大投资项目建                    联合督查为抓手,开展督查                    分问题纳入国有房产专项审

                   设和管理情况的审计监督,                    6 次 , 涉 及 责 任 单 位 19 家          计调查报告,深化整改监督
                   跟踪审计 2022年第 19届亚运              (次),针对拆迁安置、生态                    工作,实现优势互补、资源
                   会竞赛场馆改造提升、德寿                    文明、财政收支、政府债务、                   共享、重点单位全覆盖。组
                   宫遗址保护展示工程暨南宋                    招标管理、国有企业规范等                    织全区 26 家机关企事业单位
                   博物院 (一期) 建设、始版                  方面问题,向整改不到位的                    开展内部审计交流会,各单
                   桥未来社区建设 3 个项目,                  单位提出意见建议,推进各                    位就工作开展情况、下步工
                   发现问题并督促落实解决,                    单位完善规章制度、规范事                    作打算等进行分享和交流,
                   涉及概算总投资 35.26 亿元。               项梳理、优化办事流程。                     区审计局针对当前存在的问
                   范家社区、三叉社区、御道                                                    题进行疑难解答指导,全区
                   股份经济合作社 2019 年度财               【内部审计】 2021 年,区审                 内部审计工作质量和水平实
                   务收支及资产管理状况的专                    计局以行政区划调整为契机,                   现提升。年内,区审计局指

                   项审计调查获杭州市优秀审                    督促各单位加速融合,指导                    导撰写的 《开展风险导向的
                   计项目二等奖。                         区教育局、区司法局、笕桥                    内部审计防范国有企业经营
                                                   街道等 25 家单位制定完善内                 风险》 获杭州市内部审计典
                  【审计督查整改】 2021 年,                 审制度 50 多项。采用“国家                 型经验三等奖,《“统筹发展
                   区审计局落实审计查出问题                    审计+内部审计”协同的方式                   和安全”内审理论研究》 获
                   整改长效机制,抓住审计查                    对区机关事务中心、区综合                    杭州市内部审计论文三等奖,
                   出问题确认及挂号、整改认                    行政执法局等 25 家单位开展                《关于内部审计在统筹发展和
                   定及销号、督促检查及追责                    国有房产管理情况专项内部                    安全发挥增值作用的探究》

                   等 关 键 环 节 , 进 一 步 强 化           审计调查。发动内审人员和                   《新发展目标下的国有企业内
                  “挂账销号”意识。全年制定                    社会审计力量,发现房产经                    部审计工作研究》 获杭州市
                   不同来源问题清单 9 张,涉                  营管理不到位、房产管理内                    内部审计论文优秀奖。
                   及问题 246 个。以区委、区


                                                                                                          231
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