Page 235 - 嵊泗年鉴2019
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审计



                   【概况】



                       2018 年,嵊泗县审计局完成审计项目 16 项,查出违规金额 1410.91 万元,查出损失浪
                   费金额 7.7 万元,查出管理不规范金额 21306.36 万元。嵊泗县审计局内设办公室、法规科、
                   财政金融审计科、经济责任审计科和固定资产投资审计科 5 个科室。行政编制 10 个,实际
                   在编 9 人。下属的县审计中心系参照公务员管理的事业单位,有参依照编制 3 个,实际在编
                   3 人。下属的县政府项目投资审计中心系全额拨款事业单位,有全额事业编制 4 个,实际在
                   编 5 人。


                   【预算执行审计】



                       完成预算执行审计项目 1 项。围绕贯彻落实新《预算法》的要求,加强对预算分配和管
                   理、预算收入征管和财税政策执行等情况的审计,深化财税体制改革。审计查出问题金额
                   16719.42 万元,发现未经批准调减预算安排重点支出、财政预算管理不到位、部门预算编制
                   不够准确和部门专项资金支出执行率较低等问题。审计局从体制机制层面分析问题,从完善
                   政策制度方面提出建议,以推动财税体制改革和财政资金提质增效。


                   【财政决算审计】



                       完成财政决算审计项目 2 项。审计重点关注五龙乡、嵊山镇财政预决算管理、财政收支
                   管理、专项资金使用等情况。摸清五龙乡、嵊山镇全口径资金来源和支出结构总量,对其重
                   大资金、重点项目和重要决策实施跟踪问效。发现预算编制不完整、增减预算总支出未进行
                   预算调整、往来款清理不及时等问题。审计局建议要加强乡镇财政资金的管理,确保财政资
                   金的安全有效运行。


                   【经济责任审计】



                         完成经济责任审计项目 8 项。共审计领导干部 10 名(党委领导干部 2 名、政府领导干
                   部 2 名、政府工作部门领导干部 6 名),查实管理不规范资金 1608.24 万元,违规金额 1145.27
                   万元。联合嵊泗县纪委建立协调保障、问题线索移送、监督成果共享和联合监督检查四项机
                   制,增强监督合力。建议实行领导干部离任交接常态化制度化,深化全过程领导经济责任审
                   计监督模式。年内会同组织部门对 9 名离任领导干部实行交接。


                   【专项审计】



                       完成专项审计项目 2 项。审计查出主要问题金额 2569.01 万元。在安排专项审计项目时,
                   把群众关心、领导关注的难点、热点问题作为民生审计核心。开展劣 V 类水整治情况专项
                   审计,揭示出督查制度落实不到位、小微水体整治工程管理不规范等问题,通过审计推动嵊


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