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家审计与内部审计协同融合。制
定出台《业务部门内部审计业
务指导和监督工作考核办法(试
行)》,通过考核指挥棒进一步发
挥业务处室对内审工作指导和监
督的工作积极性和创造性,加强
对内部审计工作的业务指导和
监督,促进主管部门和单位出台
加强内部审计相关制度 20 多项。
连续举办 6 期内审培训班,涉及
全市行政事业单位、国有企业、
农信机构、学校、医院共 120 多家
230 余人。
(撰稿:傅思佳)
财政管理
【概况】 2019 年,全市财政系统
围绕打好“五大会战”、建设“四
个舟山”,坚持稳中求进工作总基
1 月 16 日,市审计局开展第三届舟山市审计青年论坛暨第一届内 调,树立“财为政服务”理念,推
部审计青年论坛(市审计局提供)
动全市经济社会高质量发展。全
【审计队伍建设】 是年,组织召 员 5 人参加现场审计实施,提高 市财政总收入 230.59 亿元,比上
开中共舟山市委审计委员会第一 内审人员审计业务能力,加强国 年增长 5.6%;一般公共预算收
次会议,履行好审计委员会办公
室作为党的工作部门的职责。抓
好机构改革各项任务落实,调整
各处室及下属事业单位职能。组
织审计干部参加审计署、省厅组
织的各项业务培训,开展“一晒四
评”、第三届审计青年论坛暨第一
届内部审计青年论坛等创先争优
活动,举办“春节后学习周”、全市
审计干部综合素质培训班,搭建
青年审计干部的锻炼成长平台。
【内审工作】 搭建国家审计与内
部审计的交流平台,在部门预算
执行审计等 2 个审计项目中,采 5 月 11 日,“减税降费 伴你同行”公益徒步健行系列活动在市
用以审代培的方式,抽调内审人 黄龙体育场举行启动仪式(市财政局提供)

