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/ 392 ZHOUSHAN YEARBOOK 2022  舟山年鉴·2022



                                                                                数据审计,深入重大经济事项决
                                                                                策、内控制度建立和执行、经营
                                                                                管理和风险防范、资金资产管理
                                                                                等方面问题,取得新的审计成果。
                                                                                配合市纪委监委,做好国企领域
                                                                                反腐工作,联手推动开展市属国
                                                                                有企业巡察审计问题专项整改行
                                                                                动,开展市属国有企业对外投资
                                                                                和基本建设项目专项审计调查,
                                                                                调查企业 64 家,调查涉及资金
                                                                                552.70 亿元,共同编印《国企人员
                                                                                违纪违法典型案例》,以案释法。


                                                                               【民生审计】 关注惠民政策的执
                   2 月 23 日,市审计局在全省审计会议获审计署 2021 年优秀项目                          行落实,组织开展乡村振兴相关
               奖和 2021 年度全省考核优秀奖(杨勇 摄)                                          政策、全市社会保险基金、菜篮子
                                                                                工程建设资金绩效、残疾人社会
              立健全规章制度 47 项;提交审计                责任审计,组织对 13 名领导干部                保障情况等专项审计调查,促进
              信息 894 篇,被批示、采用 305 篇。 进行离任交接。制定经责审计全                             增强群众获得感,助推共同富裕
              向社会公告审计结果 54 篇。                  流程闭环管理办法,实行审前、审                  示范市建设。针对审计发现的问
                                               中、审后与联席会议成员单位全                   题落实整改,解决数十名低保低

             【财政金融审计】 聚焦全面实施                   面协同联动。对全市 40 余家 70               边人员未纳入基本养老保险、未
              预算绩效管理、政府过“紧日子” 名人员进行内管干部经济责任审                                    享有财政补贴等问题;督促 80 余
              等政策落实情况,开展市本级预                   计培训。                             家定点医疗机构纠正多收床位
              算执行和决算草案、市级部门预                                                    费、超频次收费、重复收费等问
              算执行、临城街道财政决算等审 【固定资产投资审计】 围绕重点                                    题,追回违规医保费用 80 余万元;
              计项目。县(区)财政决算五年轮                  领域、重点区块、重点工程,点线                  落实部分残疾人应该享有的城乡
              审到位,市本级 82 个一级单位预                面结合,突出项目前期、征地拆                   居民基本养老和医疗保险待遇。
              算审计实现全覆盖。部门预算执                   迁、现场管理、资金使用等环节开                  在开展定海区乡村振兴项目审计
              行情况审计,建立“每年必审专项                  展审计,提高投资审计的深度、精                  中,反映的“肥药两制”政策落实
              + 逐年轮审专项”清单,推行市县                 度。其中,保障性安居工程、“两                  情况得到省政府主要领导批示。
              联动模式。2 篇金融行业的审计                  直”资金审计报告反映的 10 个问
              信息被《省政府每日要情》录用。                  题分别被省厅的专项报告采用, 【审计质量管理】 加强审计项目
                                               获得省委主要领导批示。政府投                   规划,制定 2022—2026 年审计项
             【经济责任审计】 把握权力运行                   资项目审计有机融入到市人大专                   目实施规划和审计项目计划管理
              和责任落实主线,采用“1+N”经                 项监督之中,形成人大点题、审计                  办法。加强质量控制,建立以审
              济责任审计组织方式,将经济责                   实施、共同督查的监督模式。                    计质量全员全流程管控实施意见
              任审计与专项审计、重大工程项                                                    为龙头,以计划管理、业务规程、
              目建设管理、下属重点单位财务 【国企审计】 以促发展、控风险、 方案审定、业务会议、成果转化为
              收支审计等统筹实施。全市对 36                 反腐败为主要目的,加强国家审                   主体的“1+5”质量控制体系。实

              个单位 42 名领导干部进行经济                 计与内审力量联动,探索实践大                   行领导班子牵头重点审计项目,
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