Page 1391 - 永康市志
P. 1391

永康市志
               犢犗犖犌犓犃犖犌犛犎犐犣犎犐

                  综合审计绩效 1996年,完成基建竣工决算项 验资项目316个,资产评估42项,财务收支审计15
              目审计49个,送审总金额2653万元,审定金额2241 项,基建等其他审计项目52个,业务收入同比有较
              万元,核减金额412万元,综合核减率为15.53%。 大提高。
              其中五金城竣工决算送审金额916万元, 审定金额                              1999年起,根据国家有关规定,市社会审计机
              714万元,核减金额202万元,核减率为22%。1997 构相继精减改制,原有机构改制为股份制或合伙制

              年,完成基建决算项目32个,送审金额1952万元, 的会计师事务所,继续为社会经济服务。
                                                   区、 区项
              核减218万元。五金城精品市场土建Ⅱ Ⅲ
              目审计3636万元, 核减568万元, 核减率15.62%。                    第七节 内部审计
              2001~2002年,完成基建竣工决算项目23个,送审
              金额1.13亿元,审定金额9662.11万元,核减金额
              563.65万元, 核减率14.69%, 净核减1588.99万元,   内部审计是部门单位加强和完善自身监督机制
              净核减率14.11%。2003年, 审查投资竣工决算项 的重要手段,是国家审计监督体系的组成部分。内
              目46个,送审总金额2.6亿元,净核减金额5125.15 审机构在部门单位主要负责人的直接领导下开展工
              万元,平均核减率19.33%。2004年,完成固定资产 作,独立行使内部审计职权,并向部门、单位负责人
              投资审计项目76个,送审金额4.79亿元,审定金额 报告工作。
              4.19亿元,净核减6032万元,平均核减率12.59%。
              2005年, 完成基建竣工审计项目43个, 送审金额
              1.85亿元, 审定金额1.54亿元, 净核减3064.13万
              元,平均核减率16.58%,其中核减率在30%以上的
              决算项目有3个。2006年,完成基建竣工审计项目
              88个, 比上一年增加45个。送审总金额5.36亿元,
              审定金额4.78亿元, 净核减5796.97万元, 净核减金
              额比上一年增加 2732.84 万元,平均核减率
              11.53%。其中最高核减率35.73%。开展复审项目
              17个,送审金额1.48亿元,审定金额1.47亿元,净
              核减131.82万元(其中核增126.21万元,核减
              258.03万元),平均核减率1.74%。2007年完成财                             图2835 市农行督察组开展内部审计
              政投资竣工决算项目174个,送审造价金额6.14亿

              元,审定造价5.54亿元,核减工程造价0.61亿元。                             根据《审计署关于内部审计工作的若干规定》,
                                                                1988年,县经委、商业、粮食、物资、教育、供销总社

              第六节 社会审计                                          等单位开始建立内审机构,永康拖拉机厂、百货公司
                                                                等企业设立审计机构。据统计, 1988年已有内审机
                                                                构2个,内审人员3人,审出违规金额4.6万元,增
                1988年3月,成立县审计事务所,受理社会各 收节支金额2.35万元,案值2.8万元的贪污案1个,
              业的查证、验资、核实等审计工作。1990年,完成受 移送司法机关处理1人。1989年,内审机构25个,
              托审计和鉴证项目45个。1991年, 机关委托审计 内审人员32人。审计单位12个,促进增收节支金
              项目10个,审计金额2020万元,查出违规金额 额55万元。1990~1994年,内审机构107个,内审
              103.31万元。1992~1993年委托查证项目270个, 人员168人。其中专职机构8个,专职人员56人。
              总金额7386.96万元,查出违规金额121.65万元。 审计单位117个,财务收支审计17项,承包经营审
              1995年审计查证项目420项, 比上一年增加68项, 计52项,审计损失金额285.15万元,查出违规金额
              业务收入35万元,同比增长29.6%。1996年审计 466.76万元,增收节支金额79.08万元。1995年,内
              查证项目380个,业务收入53万元。1998年接受 审机构逐步减少,保持10多个,审计单位81个。其

              1258 〈〈〈
   1386   1387   1388   1389   1390   1391   1392   1393   1394   1395   1396